AccFlex AR
اصدار اكفليكس 7.0.55
اصدار اكفليكس 7.0.55
  • إصدار اكفليكس 7.0.55
  • What's new - ما الجديد
  • (General Ledger) الحسابات العامة
    • تقارير ربحية مراكز التكلفه
    • الفروع
    • القيود المحاسبية
    • أرصدة الحسابات
    • قائمة الدخل
    • الميزانية
    • التقارير الأخرى
    • انواع الاصول - اضافة الاصول من اكسل - الاصول الثابته
    • تقارير الأصول
    • شجرة الحسابات
    • ميزان المراجعة
    • أستاذ مساعد
    • القيود المحاسبية - القيود العكسيه - مراجعه القيود
    • ضرائب الخصم و الإضافة
    • تقارير الضرائب
    • اليومية الأمريكية
    • تقارير قائمة الدخل مقارن
  • (cash control) إدارة النقدية
    • صلاحيات المستخدمين
    • الخزينة و البنك
    • المدفوعات
    • المقبوضات
    • أوراق قبض
    • اوراق قبض مجمعه
    • أوراق دفع
    • تقارير الشيكات
    • تحويل و أستلام الأموال-تقرير تحويل الاموال
    • التحويل المصرفى
    • تقارير التحويلات المصرفية
    • شاشةالعهد المؤقتة-تقرير العهد المؤقتة-تقرير حركات العهد
    • طلب تسوية العهد المؤقتة-تسوية العهد المؤقتة
    • طلب صرف نقدية - تقرير طلب صرف نقديه
    • طلب قبض نقدية
    • تقارير البنوك
    • خطابات الضمان -تقرير خطابات الضمان
    • طباعة إيصلات
    • تقارير الخزينة
    • ظبط قيود الفواتير-تصميم الشيكات -دفاتر الايصالات
  • (Payroll & HR) شؤون الموظفين
    • تقارير الموارد البشرية
    • السياسة و التأمينات
    • تقييم الأداء
    • الحضور و الانصراف
    • استيراد الموظفين
    • الموارد البشرية
    • سياسات الحضور و الانصراف
    • إعدادات المستخدمين
    • المشاريع
    • الإجازات
    • إعدادات عامة
    • حسابات الموظفين
    • الهيكل الإدارى
    • المأموريات
    • سياسات الشركة
    • طلب اجازة
  • (Stock Control) المخازن
    • إدارة المشتريات
      • الهيكل التنظيمى للمشتريات
        • اداره المشتريات
      • البيانات الرئيسية للمشتريات
        • البيانات الرئيسية للمواد
        • البيانات الرئيسية للمورد
          • الموردين
            • تسجيل الموردين
            • مجموعات الموردين
            • إضافة الموردين
            • إشعار مورد
            • عروض الموردين
          • المشترى
        • معلومات الشراء
          • عملية الشراء
      • الحركة المستندية للمشتريات
        • أمر توريد
        • أذون الاستلام
          • إذن الاستلام
          • حالات إذن استلام
          • مرتجع إذن استلام
        • فاتورة الشراء
        • مرتجع إلى مورد
        • طلب احتياج
          • طلب احتياج
          • عروض أسعار الموردين
          • مقارنة عروض أسعار الموردين
        • طلب الشراء
      • تقارير المشتريات
        • تقارير مشتريات الاصناف
        • تقارير الموردين
          • تقارير حركات الموردين
          • تقارير كشف حساب مورد
        • شاشة مركز موردين
        • تقرير أمر توريد
        • مركز الموردين
        • حالات إذن استلام
    • إدارة المبيعات
      • الهيكل التنظيمى
        • اداره المبيعات
      • البيانات الرئيسية للمبيعات
        • البيانات الرئيسية للمواد
        • البيانات الرئيسية للعملاء
          • معلومات العميل
            • العملاء
            • مجموعات العملاء
            • تصنيفات العملاء
            • إشعار العملاء
            • أقساط العملاء
            • إضافة العملاء
      • الحركة المستندية للمبيعات
        • عرض سعر
        • أمر البيع
        • إذن صرف مبيعات
        • مرتجع إذن صرف مبيعات
        • البيع
        • صرف الفواتير
        • ارسال الفواتير الإلكترونية
      • تقارير المبيعات
        • تقارير مبيعات العملاء
        • تقارير مبيعات الاصناف
          • تقارير مبيعات المجموعات
          • تقارير ربحيه مبيعات الاصناف
        • تقارير المناديب
        • تقارير العملاء
          • تقارير تقادم دين العملاء
          • تقارير كشف حساب عميل
          • تقارير فواتير العملاء
        • مركز العملاء
        • نقاط العملاء
          • نقاط العملاء
          • فاتورة بيع
          • استعلام نقاط العملاء
        • خصم تعجيل الدفع
          • خصم تعجيل الدفع العملاء
          • فاتورة بيع
          • تطبيق خصم تعجيل دفع العملاء
        • تقرير أمر البيع
        • تقرير حالة أمر البيع
    • إدارة المخازن
      • الهيكل التنظيمى
      • البيانات الرئيسية المخزنية
        • المبيعات
          • تقارير المناديب
            • تعاملات المناديب
        • الوحدات
        • اداره المخازن
        • المخازن
        • المجموعات
        • الأصناف
          • تقارير الأصناف
            • كميات الاصناف في المخازن
        • إدخال الأصناف
        • دليل الأصناف
        • رصيد بداية اصناف المخازن
        • ترحيل الرصيد الحالى لكمية البداية
        • تفاصيل المخزن
        • جرد المخازن
        • تسوية جرد المخازن
        • تسوية خامات الأصناف
        • احصائيات أصناف المخازن
        • بيانات المواد
      • الحركة المستندية للمخازن
        • حركة تغيير هيئة
        • العمليات الإضافية
        • الحركات المخزنية
          • حركات الرد
          • حركات الصرف
        • التحويلات المخزنية
          • التحويل من مخزن
          • التحويل إلى مخزن
            • طلب مرتجع للمخزن
            • مرتجع إلى مخزن
          • ضبط حركات التحويل بين المخازن
          • طلب التحويل بين المخازن
      • التقارير المخزنية
        • تقارير التحويل بين المخازن
          • تقرير تحويل بين المخازن مجمع
        • تقارير الاصناف
          • تقرير مخزون الاصناف في المخازن
    • الإعدادت الأساسية
      • الإعدادات المخزنية
        • تحديث أسعار التكلفة الثابتة
        • الإعدادات
          • المستخدمين و الصلاحيات
      • إعدادات المشتريات
        • تعديل أسعار الشراء
      • إعدادات المبيعات
        • أسعار البيع
        • عروض الأصناف
        • المندوبين
        • المسوق
        • الميزان
        • سياسة العمولات
        • استحقاق العمولات
        • العمولات
      • الإعدادات المالية
        • الخصومات الثابتة
        • العملات
        • مجموعات الضرائب
        • مجموعات الخصم
        • نظام شرائح الخصم
  • Logistics- الخدمات اللوجيستيه
    • اعدادات مسبقه - PreSettings
      • سياسة المتاح للبيع - Available To Promise
      • وحدات القياس - Units of Measure
      • المستخدمين و الصلاحيات-Users & Permissions
      • Car Settings اعدادات السيارة
      • اعدادات السائق-Driver Settings
      • الدول - Countries
      • شروط الدفع-Payment Term
      • الاعدادات - General Settings
      • اعدادات المناديب-Smart Sales Settings
      • التقويم-Calendar
    • الإدارات - Org Structure
      • إدارة المشتريات - Purchase Org
      • إدارة المبيعات - Sales Org
      • مكتب المبيعات - Sales Office
      • إدارة المخازن - Inventory Management
      • المخزن - Inventory Location
    • البيانات الرئيسية-Master record
      • طريقة حساب السعر-Price procedure
    • المبيعات- Sales
      • مرتجعات المبيعات-Sales Return
      • تسعير الاصناف-Sales Conditions
    • المشتريات-Purchasing
      • الموردين-Suppliers
    • مخازن-Inventory Management
      • البيانات الرئيسية-Master Record
        • الاصناف-Material
          • مجموعات الاصناف-Material categories
        • حركات مخزنية - Transactions
          • استلام بضاعة-Good Receipt
          • صرف بضاعة - Good Issue
          • الغاء الحركات المخزنية - Transaction Cancellation
  • (Production) الإنتاج و التصنيع
    • ضبط أوامر الإنتاج
    • الإنتاج
    • تكاليف الإنتاج
    • مخطط الإنتاج
      • التعديلات المسجلة
    • أوامر التشغيل
    • أوامر الإنتاج
    • التقارير
  • (Construction) المقاولات
    • ⌛المخطط الزمني
    • ⏳الانحراف الزمني لبنود المشاريع
    • تقارير المقاول
    • الإعدادات
    • المهندسين
    • أنواع المقاولين
    • مجموعات المقاولين
    • مجموعات المالكين
    • الإضافات
    • الوحدات
    • الخصومات
    • مجموعات المقاولين
    • المقاولين
    • المالكين
    • 🏗️مستخلصات المقاول
    • 🏗️مستخلصات المالك
    • 🏗️مستخلصات المقاول التمهيدية
    • 🏗️مستخلصات المالك التمهيدية
    • تقارير المشروعات
    • تقارير المالك
    • تسعير مشروع
    • عقد المقاول
    • مندوبي المبيعات
    • المشروعات
  • (Ready Mix) الخرسانة
    • التشغيل
    • الإنتاج
    • أمر إنتاج
    • أمر إنتاج مع بيع مباشر
    • التقارير
    • التعاقدات
    • فواتير البيع
    • تقرير التعاقدات
    • الإعدادات الرئيسية
  • (I Shop) نقاط البيع
    • غلق اليومية
    • صرف النقدية
    • وظائف البرنامج
    • شاشة الحركات
    • الدفع الآجل
    • المرتجع
    • تعليق الفاتورة
    • المدفوعات الآجلة
    • التقارير
  • (I Café ) إدارة المطاعم
    • الكاشير
      • تحت التحصيل
    • تقسيم الأصناف
    • التقارير
    • قوائم الطعام
    • عضوية العملاء
    • عرض الشيكات
    • الإضافات
    • أنواع الفيزا
    • ترحيل اليوميات إلى الخزينة
    • إعادة فتح وحذف الشيك
    • إغلاق و طباعة الشيك
    • يوميات صناديق الفلوس
    • صناديق النقود
    • الجرسون
    • المطابخ
    • الطاولات
    • أنواع الطلبات
    • الطيار
    • تحويل الطاولات
    • فتح فاتورة بيع
    • فاتورة بيع جديدة
    • طباعة فاتورة المطبخ
  • (Real-Estate) الاستثمار العقاري
    • الاعدادات
      • المستخدمين
      • الاعدادات
      • البيانات الأساسية
      • ملحقات البيع
    • اعدادات الدفع
      • بنود الدفع
      • متابعة الأقساط
      • تعديل تاريخ الاستحقاق
      • خطة الدفع
    • دليل الهاتف
      • دليل الهاتف
      • تقرير دليل الهاتف
    • المشاريع
      • المشاريع
      • تقرير المشاريع
      • تقرير المشاريع تفصيلى
      • تقرير إجمالى وحدات المشاريع
    • العملاء
      • العملاء
        • اشعار عميل
        • العملاء
      • تقارير
        • دليل هاتف العملاء
        • وحدات العملاء
        • كشف حساب عميل
        • كشف حساب عميل تفصيلي
        • الموقف الضريبي
    • خدمة العملاء
      • خدمة العملاء
      • تقرير خدمة العملاء
    • المستثمرين
      • المستثمرين
      • فواتير موردين
      • فاتورة تسويق مستثمر
      • اشعار مستثمر
    • تقارير المستثمرين
      • تقرير استحقاق مبيعات المستثمرين
      • تقرير نسب المشتثمرين لمشاريع البيع
      • تقرير كشف حساب مستثمر
      • تقرير المشتريات
      • تقرير إيرادات التسويق
      • تقرير وحدات المستثمر
      • تقرير دليل هاتف المستثمر
    • الحجز والعقود
      • صيغة عقد نهائى
      • صيغة عقد إبتدائى
      • الحجز و العقود
    • تقارير الحجز والعقود
      • تقرير الوديعة
      • تقرير المرافق
    • إدارة المشاريع
      • إدارة المشاريع
    • السماسرة
      • تقارير السماسرة
      • السماسرة
      • تقرير عمولة السماسرة مجمع
      • تقرير كشف حساب عميل تفصيلى
      • تقرير عمولة السماسرة
      • تقرير عمولة السماسرة تفصيلى
    • البائعين
      • البائعون
      • تقرير البائعين
      • تقرير عمولة البائع مجمع
      • تقرير عمولة البائع تفصيلى
    • الوحدات
      • الوحدات
      • مخطط الوحدات
      • تقريرالوحدات تفصيلى
      • تقرير إجمالى الوحدات المباعة
      • تعديل أسعار الوحدات
      • استيراد الوحدات من اكسيل
    • تقرير إدارة المشاريع
    • تقارير الوحدات
      • تقرير خدمة العملاء
      • تقرير تاريخ الوحدات
      • تقرير المالى للوحدات تفصيلى
    • تقارير العملاء
      • تقرير وحدات العملاء
      • تقرير كشف حساب عميل
    • خدمة عملاء
      • تقارير خدمة عملاء
      • خدمة العملاء
Powered by GitBook
On this page
  • حسابات الموظفين
  • السلف
  • مشتريات الموظفين
  • لائحة الجزاءات
  • المكافآت
  • المرتبات
  • صرف المرتبات
  • البدلات
  • الزيادة السنوية

Was this helpful?

  1. (Payroll & HR) شؤون الموظفين

حسابات الموظفين

Previousإعدادات عامةNextالهيكل الإدارى

Was this helpful?

حسابات الموظفين

يتم من خلال هذه الشاشة إنشاء حساب مرتبات لكل موظف لكل شهر بحيث يتم تحديد الراتب و تقسيماته إلى (راتب أساسى – متغير – الراتب الإضافى – البدلات..............) و قيمة كل جزء و العملة الخاصة به و إن كان هذا الجزء من الراتب خاضعًا للضريبة أو لا . و يتم إنشاء تقسيم المرتب بهذه الطريقة :-

-فتح حساب لموظف لإنشاء المرتب لشهر معين -اختيار الفرع -تحديد الإدارة -اختيار الموظف -تحديد تاريخ بدء حساب المرتب -بعد إنشاء أنواع المرتبات من الإعدادات , تظهر جميعها تحت عمود المرتبات فيتم اختيار تقسيمات الراتب لذلك الموظف . -تحديد قيم لتلك الرواتب -اختيار العملة لكل راتب , فيمكن اختيار الجنيه المصرى للراتب الأساسى مثلًا , و الدولار للبدلات -يتم فتح خانة التأمينات و اختيار نوع التأمين الذي سيطبق على المرتب , بحيث أنشأنا تلك الأنواع من شاشة التأمينات. -تحديد ما إذا كان ذلك المرتب خاضعًا للضريبة أو لا -إمكانية اختيار تحميل الضريبه على الشركه و سيتم منع خصم قيمة الضريبه على الموظف -ثم حفظ

السلف

يتم تحديد حد لقيمة السلف من شاشة الموظفين , و بالتالى تظهر القيمة الكلية للسلف لذلك الموظف فى شاشة السلف التى سيتم حساب السلفة منها . و يتم حساب السلفة بهذه الطريقة :-

-فتح سلفة جديدة -اختيار الرقم الوظيفى أو -اختيار اسم الموظف -تحديد قيمة السلفة المطلوبة -اختيار عملة مبلغ السلفة -تحديد تاريخ طلب السلفة التى يطلبها الموظف

-تحديد تاريخ بداية صرف هذه السلفة من خزينة الشركة

-يمكن اعتماد تلك السلفة من قِبل مدير الموارد البشرية بالضغط على موافقة

-إن كان تسليم السلفة فى نفس ميعاد إنشاءها فيتم تحديد أنه تم استلامها , أو يمكن فتح هذه السلفة مرة أخرى و تحديد أنه تم أستلامها

-يمكن تحديد عدد مرات سداد الموظف لتلك السلفة فمثلًا لوسيتم سداد المبلغ على مرتين أو ثلاث أو أكثر أو حتى فى مرة واحدة بإجمالى المبلغ

-يتم الضغط على حساب المدفوعات , لتقسيم قيمة مبلغ السلفة على عدد مرات الدفع ليظهر فى جزء المدفوعات القيم التى سيدفعها الموظف على مراحل

-تظهر جميع سلف تلك الموظف و يمكن التعديل على أى منها بالضغط على (تحديث)

-ثم حفظ

فى حالة عمل طلب سلفة و لم يتم الموافقة عليه أو رفضه ثم طباعته يكون التقرير اسمه طلب سلفة

مشتريات الموظفين

-فتح ملف لمشتريات الموظفين جديد -اختيار الرقم الوظيفى أو -اختيار اسم الموظف -تحديد قيمة مبلغ المشتريات المطلوبة -اختيار عملة مبلغ المشتريات -تحديد تاريخ طلب مبلغ المشتريات التى يطلبها الموظف -تحديد تاريخ بداية صرف هذا المبلغ من خزينة الشركة -يمكن اعتماد قيمة المشتريات من قِبل مدير الموارد البشرية بالضغط على موافقة أو رفض

-يمكن تحديد عدد مرات سداد الموظف لمبلغ المشتريات فمثلًا لوسيتم سداد المبلغ على مرتين أو ثلاث أو أكثر أو حتى فى مرة واحدة بإجمالى المبلغ

-الضغط على حساب جميع المدفوعات

-يتم تقسيم قيمة مبلغ المشتريات على عدد مرات الدفع ليظهر فى جزء المدفوعات القيم التى سيدفعها الموظف على مراحل

-يمكن تحديد الدفعات التى تم سدادها -تظهر جميع سلف تلك الموظف و يمكن التعديل على أى منها بالضغط على (تحديث) -ثم حفظ

لائحة الجزاءات

يتم تحديد حد للجزاءات من شاشة الموظفين , و يتم إنشاء جزاء لذلك الموظف بسبب تأخيره عن العمل أو حدوث مشكلة كان سببًا فيها . و يتم عمل الجزاء كما يلى :-

-فتح شاشة جزاء جديدة -ادخال رقم الموظف أو -اسم الموظف -كتابة اسم المدير أو مدير التنمية البشرية المسئول عن خصم الجزاء -تاريخ الجزاء -إذا تم ذلك الخصم بالفعل او ليس بعد -نوع الجزاء (خصم أيام – خصم مبلغ من المرتب.....) -قيمة الخصم -سبب الجزاء -اختيار عملة الجزاء -ثم حفظ -يمكن تحديد جزاء موجود مسبقًا للتعديل عليه

المكافآت

يمكن إعطاء مكافأة لأى موظف بأى قيمة بدون حد أعلى أو أدنى , و يتم تسجيل المكافأة بهذه الطريقة :-

فتح شاشة مكافأة جديدة اختيار رقم الموظف أو اسم الموظف اختيار نوع المكافأة إن تم تحديد مسميات لكل واحدة تاريخ إصدار تلك المكافأة

اختيار نوع المكافأة كقيمة محددة مضافة للمرتب مثلًا مكافأة بقيمة 150 مضافة للمرتب أو بالشهر إذا كان المرتب 2000 فيضاف له 2000 أخرى

ادخال القيمة - اختيار العملة ثم حفظ

المرتبات

يتم حساب مرتب لموظف أو أكثر من موظف من خلال شاشة مرتبات الموظفين فيظهر المرتب الأساسى للموظف و المستحقات و الأستقطاعات و صافى المرتب و تفاصيل أيضًا بازيادات أو الأستقطاعات . يتم حساب المرتب بهذه الطريقة :-

فتح مرتب لشهر جديد اختيار فرع مجدد تحديد راتب شهر محدد تحديد الإدارة اختيار موظف واحد أو جميع الموظفين الضغط على حساب الراتب يظهر تفاصيل راتب ذلك الموظف خلال الشهر و كل ما تم عليه من زيادات أو خصومات , و يمكن ذلك لأكثر من موظف ثم حفظ

ملاحظة

عند إعتماد مرتب شهر ما وتم عمل أي مخالفة أو مكافأة بعد هذا الإعتماد تظهر في مرتب الشهر التالى

صرف المرتبات

يتم صرف مرتب الموظفين من خلال هذه الشاشة و ذلك من خلال :-

-فتح ورقة صرف جديدة تحديد البنك الذي سيصرف منه المرتب اختيار موظف واحد أو تحديد الكل تحديد عملة صرف المرتب تاريخ صرف المرتب الضغط على إضافة يظهر اسم الموظف فيتم تأكيد المرتب ثم حفظ

البدلات

بعد تحديد أنواع البدلات من شاشة الإعدادات يمكن ربط كل موظف بالبدلات الخاصة به بحيث يتم :-

-فتح بدل جديد -إدخال تاريخ البدل -اختيار الفرع -اختيار الإدارة المربوط عليها الموظف -اختيار الموظف الذى سيربط بالبدل -تحديد العملة الذى سيصرف بها البدل -ادخال وصف البدل -ادخال نوع البدل و ادخال قيمه او نسبه في حاله النسبه يتم اختيار انواع الدخل -ثم حفظ

و يمكن إضافة بدلات لأكتر من موظف في نفس الوقت عن طريق الضغط على الايكون التي بجانب الطباعة

الضغط على إضافة بدلات لاكثر من موظف - اختيار النوع سواء نسبة أو قيمة- ادخال تاريخ البدل - اختيار نوع البدل - اختيار العملة في حالة أن النوع قيمة - اختيار انواع الدخل في حالة أن النوع نسبة - ادخال تاريخ التعيين - اختيار الموظفين , في حالة أن النوع قيمه سيتم البحث عن الموظفين بتاريخ التعيين و في حالة ان النوع نسبة سيتم البحث عن الموظفين بنوع الدخل و تاريخ التعيين ادخال النسبة أو القيمة. - الضغط على إنشاء و سيتم إنشاء بدل لكل موظف على حدى مع إمكانية فتحه و التعديل عليه

الزيادة السنوية

يتم تطبيق الزيادة السنوية على الموظفين من خلالها و تنقسم إلى إضافة و تعديل الإضافة في حالة عدم وجود نوع الدخل المختار للموظفين و لذلك يتم اختيار نوع الدخل و سوف يظهر الموظفين الغير مربوطين على هذا النوع و تطبيق الزيادة بعد ذلك . اما التعديل في حالة وجود هذا النوع للموظف و سيتم تطبيق الزياده مباشرة و يتم تطبيق الزيادة و الإضافة كالتالي:-

-الضغط على جديد -اختيار نوع الدخل -اختيار الموظفين -تحديد قيمه الزيادة -تحديد العمله -تحديد تاريخ بداية تطبيق الزيادة -ثم حفظ

أما التعديل يتم كالآتي :

-الضغط على فتح -اختيار نوع الدخل -ادخال حتى تاريخ التعيين و سيتم اظهار الموظفين الذين تاريخ تعيينهم عند هذا التاريخ -ادخال الحد الادنى و الاعلى و سيتم ظهور الموظفين الذين يقع مرتباتهم بين الحد الادنى و الاعلى -اختيار الموظفين -اختيار نوع الزيادة -اختيار القيمة -ثم حفظ